Số phát hành: Số 11 - Tháng 4 - 2025Kế toán - Kiểm toán
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Biwase
Xuất bản: tháng 7 26, 2026
Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) trong quản trị doanh nghiệp (DN), không chỉ đảm bảo tuân thủ mà còn tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng. Trường hợp nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Biwase cho thấy các hạn chế như quy trình kiểm soát chưa đồng bộ, phân công trách nhiệm chưa rõ ràng và thiếu giải pháp tối ưu chi phí. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm soát, phân bổ nguồn lực hiệu quả và tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, nghiên cứu cũng cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các DN cùng ngành trong việc hoàn thiện hệ thống KSNB.
Từ khóa
kiểm soát nội bộquản trị doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Biwase
Tài liệu tham khảo
1.
Cao Việt Bách (2023). Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Nam Việt Auto. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Lạc Hồng.
2.
Lê Thị Vân Anh (2020). Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long. Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng.
3.
Nguyễn Minh Nhật (2021). Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hệ thống Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO). Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
4.
COSO (1992). Internal Control - Integrated Framework. New York: Author.
5.
COSO (2004). Internal Control - Integrated Framework. New York: Author.
6.
COSO (2013). Internal Control - Integrated Framework. New York: Author.
7.
COSO (2016). Internal Control - Integrated Framework. New York: Author.
8.
Krstic, Jovan (2012). Defining Risk. Financial Analysts Journal, 68(3), 47-62.
9.
Mongkolsamai Varipin, Ussahawanitchakit Phapruke, & Phapruke S. (2012). Impacts of Internal Control Strategy on Efficient Operation of Organization of Thai Listed Firms. International Journal of Business Strategy, 12(3), 22-29.
10.
Stella Nonyelum (2022). Internal Control and Firm Performance: Evidence from Selected Firms in Nigeria (2015-2020). International Journal of Innovative Finance and Economics Research, 10(1), 68-80.